2022年度株洲市产商品质量监督检验所整体支出绩效自评报告

发布日期:2023-05-17作者:信息来源:

一、单位基本情况

(一)机构情况

株洲市产商品质量监督检验所隶属于株洲市市场监督管理

局,系公益一类事业单位。我所内设综合办公室,质保科,业务 科,实验室四个科室。综合办公室负责人事管理和财务等行政职 责;质保科负责报告档案整理,固定资产使用和管理;业务科负责 监督检验抽查样品;实验室负责样品检验出具检验报告。各科室

各司其职,通力合作。

(二)机构职能

我所为产品质量提供检验保障,授权范围产品质量肩负检验, 产品质量仲裁检验及鉴定,产品质量生产许可检验,相关委托检

验。

(三)人员概况

我所现有在编人员16人,管理岗位4人,专业技术岗位15

人。其中副高职称1人,中级职称6人,初级职称5人。

二、 一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况


 

 

单位支出为537.77万元,比上年增加87.91万,同比上升 19.54%,原因是发放2021年和2022年绩效奖金和公务员医疗补

助导致人员经费增加。

(1)“三公”经费支出情况:

本年“三公”经费支出为3.42万元,比上年减少支出14.09 万,同比下降80.46%。其中公务用车购置及运行维护费为3.42  万元,公务用车购置及保有量为2台,公务用车购置费为0万元, 比上年度减少13.42万,同比下降100%,原因是2021年新购置  台皮卡车用于抽样。公务用车运行维护费支出为3.42万,比

上年度减少0.67万,同比下降16.35%。本年未支出公务接待费。

(2)会议费支出情况:

本年无会议费支出。

(3)培训费支出情况:

本年培训费支出1.7万元,比上年度减少1.03万,同比下

37.73%。原因是因疫情防控,减少外出培训次数和人数。

(二)项目支出情况

本单位2022年无项目支出。

三、 政府性基金预算支出情况

本单位2022年无政府性基金预算支出。

四、 国有资本经营预算支出情况

本单位2022年无国有资本经营预算支出。

五、 社会保险基金预算支出情况


 

 

2022年事业单位离退休支付13.25万;机关事业单位基 本养老保险缴费支出24.03万;事业单位医疗9.68万;其他

行政事业单位医疗支出26.65万;住房公积金20.4万。

六、 资金使用及绩效情况(包含单位管理的公共专项)

(一)整体支出绩效情况

1、 加强质量体系建设、提升检验检测能力

质检所招聘技术人员1名,申报高级职称1名,质量体系、 技术标准内部培训120人次,外部培训2次,召开技术委员会 术讨论14次,修订质量手册和程序文件36项。仪器设备维修 护、检定校准、期间核查134 台套,检验环境整改3处,确保检 验检测质量体系有效运行。参加省级及国家级能力验证、测量 6项,均结果满意。申报省级科技项目2个,发表论文4篇,

检验检测能力显著提升。

2、 履行监督抽查职责,确保产品质量安全。

2022年质检所按照市局重点工业产品监督抽查方案,制定 监督抽查细则28项,对全市的食品相关、建材、纺织品、眼镜、 电线电缆等十大类工业产品质量进行了监督抽检工作,已抽检样  372批次,其中不合格42批次,不合格发现率为11.56%,超

过年初制定10%的目标,监督抽查的有效性更明显。

另外,质检所为保障春耕生产,化肥专项抽检29 批次;及时 应对3.15“电线电缆”舆情,会同产品质量监督科对株洲市区

杉木塘机电市场销售和本地主要企业生产的电线电缆抽样15批


 

 

次;为落实环保限塑令,集中抽检塑料购物袋51批次等专项工

作,为市场监管工作提供有力的技术支撑。

(三)项目支出绩效情况

七、存在的问题及原因分析

存在的问题:合同台账未及时登记,资产未及时申请报废。

办公经费和水电费未合理安排预算支出。

原因分析:办公室和财务工作人员之间未及时沟通协调,导 致合同台账和资产未及时登记或处置;对全年的业务量未合理预 估,导致办公经费和水电费开支预算不足,年中需调剂经济科目

指标。

八、 下一步改进措施

我单位资金管理将严格按照预算要求合理支出,把控严管三  公经费,规范政府采购,及时登记合同台账,提升检验能力水平。 为产品质量安全的强制检验,风险监控,监督抽查提供技术保障; 为轨道交通等质量提供技术保障;规范企业生产行为,提升质量

意识。完成部门整体支出年度绩效指标。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

附件:1-1.2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2.2022年度部门整体支出绩效自评表


 

 

 

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附件1-1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

 

财政供养人员情况(人)

编制数

2022年实际在职人数

控制率

19

16

84%

经费控制情况(万元)

2021年决算数

2022年预算数

2022年决算数

三公经费

17.51

3.42

3.42

1、公务用车购置和维护经费

17.51

3.42

3.42

其中:公车购置

13.42



公车运行维护

4.09

3.42

3.42

2、出国经费




3、公务接待




项目支出:



38.3

1、业务工作经费



33.85

2、运行维护经费




3、市级专项资金



4.45

信创工程等保测评专项



4.45

公用经费

155.33

164.56

159.07

其中:办公经费

5.22

2.37

2.37

水费、电费、差旅费

15.37

25.01

25.01

会议费、培训费

2.73

1.7

1.7

政府采购金额


53.51

53.51

部门基本支出预算调整


397.37

499.47

 

楼堂馆所控制情况

(2022年完工项目)

 

批复规模

(m²)

实际规

(m²)

 

规模控制

 

预算投资

(万元)

 

实际投资

(万元)

投资概

算控制







厉行节约保障措施

有效节省三公经费开支


说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中

的一般商品和服务支出。

     填表人:李梦君填报日期:2023.4.6 联系电话:13607339473 单位负责人签字:黄哲


 

 

 

 

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